Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MINISTERIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5124 |
Data de lançamento: |
19/09/2017 |
Tipo de empenho: |
PARCELAMENTO DIV.TRAB.N° 001.310.437/2017 |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
4690.71.02.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO REF.PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA, CONFORME N° REF.001.310.437............... - PARC.02/17..................... |
0,00 |
735,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2017 |
EMPENHO P/PAGTO REF.PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA, CONFORME N° REF.001.310.437............... - PARC.02/17..................... |
735,43 |
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19/09/2017 |
LIQ REF.EMPENHO P/PAGTO REF.PARCELAMENTO DE DÍVIDA TRABALHISTA, CONFORME N° REF.001.310.437............... - PARC.02/17..................... |
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735,43 |
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21/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5124/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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735,43 |
21/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5124/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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735,43 |
21/09/2017 |
conta indevida |
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-735,43 |
TOTAL |
735,43 |
735,43 |
735,43 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.