Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5126 |
Data de lançamento: |
19/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - JUROS/ENCARGOS(PARC 02/17).... |
0,00 |
3.047,38 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2017 |
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - JUROS/ENCARGOS(PARC 02/17).... |
3.047,38 |
|
|
19/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO REF.EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - JUROS/ENCARGOS(PARC 02/17)....
|
|
3.047,38 |
|
21/09/2017 |
Pagamento de Empenho 5126/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
3.047,38 |
TOTAL |
3.047,38 |
3.047,38 |
3.047,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.