Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5150 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
120.00 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA AUTOCLAVE DOS ESF's DO MUNICÍPIO. -ÁGUA DEIONIZADA................ |
1,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA AUTOCLAVE DOS ESF's DO MUNICÍPIO. -ÁGUA DEIONIZADA................ |
120,00 |
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09/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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120,00 |
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09/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5150/2017
FREDERICO WAECHTER HEEMANN- ME - 3903 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.