Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5185 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO......................... |
7,80 |
23,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/09/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE ODORIZADOR DE AMBIENTE PARA SER UTILIZADO NO GABINETE DO PREFEITO......................... |
23,40 |
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19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. |
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23,40 |
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TOTAL |
23,40 |
23,40 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
23,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.