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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5186 Data de lançamento: 22/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES PARA PARTICIPAREM DO XXV CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO(CGO 2017/V). -TRANSPORTE DE (IDA E VOLTA) A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BAGÉ-RS.. 0,00 2.450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/09/2017 CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE PARA ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE ATLETISMO E ORIENTAÇÃO DO NAAB,EM VEÍCULO VAN 15 LUGARES PARA PARTICIPAREM DO XXV CAMPEONATO GAÚCHO DE ORIENTAÇÃO(CGO 2017/V). -TRANSPORTE DE (IDA E VOLTA) A SER REALIZADO NO DIA 24/09/2017 COM DESTINO A CIDADE DE BAGÉ-RS.. 2.450,00
26/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. 2.450,00
27/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5186/2017 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904 2.450,00
TOTAL 2.450,00 2.450,00 2.450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.