Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5239
Data de lançamento:
28/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 NO DIA 05/08/2017....... -MONTAGEM DE PNEUS..............
10,00
20,00
2.00
-BALANCEAMENTO..................
19,00
38,00
1.00
-GEOMETRIA......................
130,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACAS IUX-8797 NO DIA 05/08/2017....... -MONTAGEM DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO.................. -GEOMETRIA......................
188,00
09/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
188,00
09/10/2017
Pagamento de Empenho 5239/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
188,00
TOTAL
188,00
188,00
188,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.