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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5371 Data de lançamento: 28/09/2017
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3190.11.40.00.00.00 - GRATIFICAC S ESPECIAIS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. ref. mes 09/2017 0,00 441,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/09/2017 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS REF. ref. mes 09/2017 441,56
28/09/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 441,56
04/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5371/2017 FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 441,56
TOTAL 441,56 441,56 441,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.