Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5453 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
0,00 |
10.310,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/09/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
10.310,84 |
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28/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 |
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10.310,84 |
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28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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218,69 |
28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores |
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1.011,76 |
10/10/2017 |
Pagamento de Empenho 5453/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.080,39 |
TOTAL |
10.310,84 |
10.310,84 |
10.310,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO |
28/09/2017 |
218,69 |
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Lançada |
INSS contribuição dos segurados |
28/09/2017 |
1.011,76 |
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Lançada |
TOTAL |
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1.230,45 |
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