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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GABRIEL CAMPOS RIBEIRO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5512 Data de lançamento: 29/09/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Administração
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO. -SETOR DE DIREÇÃO............... 520,00 520,00
2.00 -KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO...... 60,00 120,00
2.00 -TERMINAL DE DIREÇÃO............ 60,00 120,00
1.00 -BATERIA 60 AMP................. 290,00 290,00
1.00 -PASTILHA DE FREIO.............. 120,00 120,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/09/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTAR O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO. -SETOR DE DIREÇÃO............... -KIT DE ROLAMENTO TRASEIRO...... -TERMINAL DE DIREÇÃO............ -BATERIA 60 AMP................. -PASTILHA DE FREIO.............. 1.170,00
23/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.170,00
24/10/2017 Pagamento de Empenho 5512/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.170,00
TOTAL 1.170,00 1.170,00 1.170,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.