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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 5569 Data de lançamento: 06/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 -PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO........................ 3,00 24,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/10/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ALDEIA INDÍGENA NA RESERVA GUARANI LOCALIZADA NO SALTINHO EM SALTO DO JACUI RS...................... -BUCHA PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO........................ -PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE VASO SANITÁRIO........................ 24,96
30/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 24,96
08/11/2017 Pagamento de Empenho 5569/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 24,96
TOTAL 24,96 24,96 24,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.