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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 564 Data de lançamento: 31/01/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Conservação e manutenção da Iluminação Publica
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
100.00 Aquisição de material para iluminação pública para as ruas da cidade do interior do município........................ -Fio 1,5 mm² sólido cobre interno preto............................ 0,55 55,00
100.00 -Fio sólido de cobre interno preto 2,5mm 0,95 95,00
100.00 -Fio sólido de cobre interno preto 4.0mm 1,39 139,00
10.00 -Lampadas halogenas de 100 watts 6,20 62,00
10.00 -CDP-70 conector derivação perfurante principal: 10-95mm² derivação 1,5-10mm² torque de ajuste 8 N.m 5,96 59,60
30.00 -Conector tipo parafuso 2,20 66,00
80.00 -Relé fotoelétrico mod. RM 74/NF 220v 50/60 Hz 1800 V A 1000W 38,96 3.116,80
2.00 -luvas de vaqueta manga longa para serviço de eletricidade 28,90 57,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2017 Aquisição de material para iluminação pública para as ruas da cidade do interior do município........................ -Fio 1,5 mm² sólido cobre interno preto............................ -Fio sólido de cobre interno preto 2,5mm -Fio sólido de cobre interno preto 4.0mm -Lampadas halogenas de 100 watts -CDP-70 conector derivação perfurante principal: 10-95mm² derivação 1,5-10mm² torque de ajuste 8 N.m -Conector tipo parafuso -Relé fotoelétrico mod. RM 74/NF 220v 50/60 Hz 1800 V A 1000W -luvas de vaqueta manga longa para serviço de eletricidade 3.651,20
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. 3.651,20
10/05/2017 Pagamento de Empenho 564/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.651,20
TOTAL 3.651,20 3.651,20 3.651,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.