Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5689 |
Data de lançamento: |
18/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
Natureza da despesa: |
IPE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA,
CONFORME CONTRATO8975/IPÊ,LANÇADA
A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE
RETORNO DE ICM,NO DIA 16/10/2017. |
0,00 |
435,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/10/2017 |
PAGAMENTO DE TAXA ADMINISTRATIVA,
CONFORME CONTRATO8975/IPÊ,LANÇADA
A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE
RETORNO DE ICM,NO DIA 16/10/2017. |
435,96 |
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18/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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435,96 |
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20/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5689/2017
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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435,96 |
TOTAL |
435,96 |
435,96 |
435,96 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.