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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5719 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DEPEÇASPARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IRE 8146, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - BORRACHA PARABRISA............ 234,69 234,69
1.00 - CONTRA PINO 5X32X1 5/8........ 5,32 5,32
2.00 - ESGUICHO D'AGUA LIMPADOR PARABRISA........................ 29,51 59,02
1.00 - LIXA D'AGUA 1200.............. 11,16 11,16
1.00 - MODULO SINALEIRA RE LD(FUME) 24V.............................. 144,47 144,47
1.00 - PARABRISA VOLARE A6/A8/V8 C/SERIGRAFIA..................... 1.676,77 1.676,77
5.00 - LIXA HOOKIT P180.............. 4,91 24,55
1.00 - PARACHOQUE TRASEIRO VOLARE V8. 1.760,00 1.760,00
1.00 - THINNER 900ML 2900............ 27,06 27,06
1.00 - CORREIA ALTERNADOR 6PK1355.... 105,21 105,21
1.00 - INTERRUPTOR LUZ ADVERTENC..... 53,69 53,69
2.00 - PALHETA LIMPADOR PARA BRISA... 59,63 119,26
1.00 - RETENTOR 78,4X100X12 DIANTEIRO VIRABREQUIM...................... 125,02 125,02

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DEPEÇASPARA SEREM UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA IRE 8146, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - BORRACHA PARABRISA............ - CONTRA PINO 5X32X1 5/8........ - ESGUICHO D'AGUA LIMPADOR PARABRISA........................ - LIXA D'AGUA 1200.............. - MODULO SINALEIRA RE LD(FUME) 24V.............................. - PARABRISA VOLARE A6/A8/V8 C/SERIGRAFIA..................... - LIXA HOOKIT P180.............. - PARACHOQUE TRASEIRO VOLARE V8. - THINNER 900ML 2900............ - CORREIA ALTERNADOR 6PK1355.... - INTERRUPTOR LUZ ADVERTENC..... - PALHETA LIMPADOR PARA BRISA... - RETENTOR 78,4X100X12 DIANTEIRO VIRABREQUIM...................... 4.346,22
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 4.346,22
14/11/2017 Pagamento de Empenho 5719/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.346,22
TOTAL 4.346,22 4.346,22 4.346,22
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.