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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: VEIGRA CAMINHOES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5721 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IRE 8146, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CONSERTO PARACHOQUE TRASEIRO.. 0,00 480,00
1.00 - CONSERTO SETOR DE DIREÇÃO..... 0,00 1.726,00
1.00 - SERVIÇO TROCA PARABRISA....... 0,00 450,00
1.00 - SERV. SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VIRABREQUIM...................... 0,00 340,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 EMPENHO REF. SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACA IRE 8146, LOTADO NA SEC. MUN.DE EDUCAÇÃO:........................ - CONSERTO PARACHOQUE TRASEIRO.. - CONSERTO SETOR DE DIREÇÃO..... - SERVIÇO TROCA PARABRISA....... - SERV. SUBSTITUIÇÃO RETENTOR DO VIRABREQUIM...................... 2.996,00
24/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.996,00
14/11/2017 Pagamento de Empenho 5721/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.996,00
TOTAL 2.996,00 2.996,00 2.996,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.