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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDEMAR MELO SANTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5726 Data de lançamento: 23/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.80 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA REDEMUN. DE ENSINO:.............. - CABO FLEX 2,50MM PRETO........ 1,20 12,96
10.50 - CABO FLEX 2,50MM AZUL......... 1,20 12,60
2.00 - TOMADA SIMPLES 2P + T20A PLX.. 6,00 12,00
1.00 - PLACA CEGA PLX................ 1,60 1,60
13.00 - CABO CHUMBO TELEFONE 2 X 0,75. 1,07 13,91
1.00 - PLACA + BASTIDOR.............. 5,78 5,78
1.00 - MÓDULO CEGO ................. 2,40 2,40
1.00 - MOD. TELEFONE RJ 11.......... 7,00 7,00
5.00 - CANALETA 20X120X2MT........... 10,90 54,50
1.00 - TOMADA DUPLA PLX.............. 9,30 9,30
1.00 - PLUG MACHO 2P 10A............. 3,50 3,50
4.00 - CAIXA 2X2 PLX................. 2,50 10,00
1.00 - CAIXA 4X2 PLX................. 2,24 2,24
1.00 - FITA ISOLANTE 20MT............ 7,00 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/10/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA SEREM UTILIZADOS NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUND. DA REDEMUN. DE ENSINO:.............. - CABO FLEX 2,50MM PRETO........ - CABO FLEX 2,50MM AZUL......... - TOMADA SIMPLES 2P + T20A PLX.. - PLACA CEGA PLX................ - CABO CHUMBO TELEFONE 2 X 0,75. - PLACA + BASTIDOR.............. - MÓDULO CEGO ................. - MOD. TELEFONE RJ 11.......... - CANALETA 20X120X2MT........... - TOMADA DUPLA PLX.............. - PLUG MACHO 2P 10A............. - CAIXA 2X2 PLX................. - CAIXA 4X2 PLX................. - FITA ISOLANTE 20MT............ 154,79
27/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 154,79
30/10/2017 Pagamento de Empenho 5726/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 154,79
TOTAL 154,79 154,79 154,79
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.