Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5783 |
Data de lançamento: |
24/10/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Departamento de Meio Ambiente |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.... -CAPA DE CHUVA REFORÇADA........ |
23,60 |
47,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/10/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO POR SERVIDORES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.... -CAPA DE CHUVA REFORÇADA........ |
47,20 |
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09/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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47,20 |
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19/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5783/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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47,20 |
TOTAL |
47,20 |
47,20 |
47,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.