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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PASEP

Dados do Empenho
Número do empenho: 5794 Data de lançamento: 26/10/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº13/60,COM VENCIMENTO EM 31/10/2017....................... -PAGAMENTO DE MULTA............. 0,00 272,14
1.00 -PAGAMENTO DE JUROS............. 0,00 247,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/10/2017 AMORTIZAÇÃO DE JUROS E MULTA SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PARCELAMENTO DO PASEP,PERÍODO DE APURAÇÃO 01/01/1980,PARCELA Nº13/60,COM VENCIMENTO EM 31/10/2017....................... -PAGAMENTO DE MULTA............. -PAGAMENTO DE JUROS............. 519,95
26/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 519,95
31/10/2017 Pagamento de Empenho 5794/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 519,95
TOTAL 519,95 519,95 519,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.