Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2017 |
SUBSÍDIOS REF. ref. contratos temporários e CCs 10/2017 |
3.976,40 |
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30/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO OUTUBRO/2017. |
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3.976,40 |
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30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (13º SALARIO NA RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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134,14 |
30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF (RESCISÃO), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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176,05 |
30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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402,87 |
30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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437,40 |
30/10/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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852,86 |
10/11/2017 |
Pagamento de Empenho 5872/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.973,08 |
TOTAL |
3.976,40 |
3.976,40 |
3.976,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.