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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 609 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção do Cemiterio Municipal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1000.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -TIJOLO......................... 0,42 420,00
3.00 -CIMENTO........................ 29,50 88,50
1.00 -AREIÃO......................... 0,00 120,00
5.00 -LAJES.......................... 125,00 625,00
1.00 -ALVENARITE..................... 0,00 5,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA CONSTRUÇÃO DE GAVETAS JUNTO AO CEMITÉRIO MUNICIPAL........................ -TIJOLO......................... -CIMENTO........................ -AREIÃO......................... -LAJES.......................... -ALVENARITE..................... 1.259,30
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 1.259,30
10/05/2017 Pagamento de Empenho 609/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.259,30
TOTAL 1.259,30 1.259,30 1.259,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.