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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI"

Dados do Empenho
Número do empenho: 6090 Data de lançamento: 03/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DESENVOLVIDO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS(PAIF)JUNTO AO CRAS DESENVOLVER...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08 A 30/09/2017, CONFORME 2º ADITIVO Nº025/2017 DO CONTRATO Nº134/2017.............. 0,00 850,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARTESANATO DESENVOLVIDO JUNTO AOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV)PARA 3ª IDADE E GRUPOS DE MULHERES ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AS FAMÍLIAS(PAIF)JUNTO AO CRAS DESENVOLVER...................... -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADA NO PERÍODO DE 30/08 A 30/09/2017, CONFORME 2º ADITIVO Nº025/2017 DO CONTRATO Nº134/2017.............. 850,00
13/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 850,00
14/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6090/2017 ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI" - 11777 850,00
TOTAL 850,00 850,00 850,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.