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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 612 Data de lançamento: 06/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade: UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas
Conta de Despesa: 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
64.00 EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 64M² DE CALÇAMENTO NA RUA USINA DO IVAÍ E RUA SANTO DANIEL, NO BAIRRO CEEE, ONDE FOI FEITO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... 35,50 2.272,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/02/2017 EMPENHO REF.SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REALIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE 64M² DE CALÇAMENTO NA RUA USINA DO IVAÍ E RUA SANTO DANIEL, NO BAIRRO CEEE, ONDE FOI FEITO CONSERTO DE REDE DE ESGOTO CLOACAL.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... 2.272,00
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.FLÁVIO VICENTE DARUÍ PINHEIRO. 2.272,00
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 612/2017 PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 2.272,00
TOTAL 2.272,00 2.272,00 2.272,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.