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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6172 Data de lançamento: 10/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17776967, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017......... -EDUARDA GRAEFF DA SILVA(BOLSA). 0,00 937,00
1.00 -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA(BOLSA).......................... 0,00 344,00
1.00 -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA(ATESTADO BONIFICADO)............ 0,00 468,50
1.00 -FABRICIO CAMARGO(BOLSA)........ 0,00 702,75
1.00 -HELDER JAHNO MULLER(BOLSA)..... 0,00 937,00
1.00 -JADER SILVEIRA BECKER(BOLSA)... 0,00 937,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/11/2017 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17776967, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2017......... -EDUARDA GRAEFF DA SILVA(BOLSA). -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA(BOLSA).......................... -EDUARDO TRAUTMANN E SILVA(ATESTADO BONIFICADO)............ -FABRICIO CAMARGO(BOLSA)........ -HELDER JAHNO MULLER(BOLSA)..... -JADER SILVEIRA BECKER(BOLSA)... 4.326,25
10/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 4.326,25
10/11/2017 Pagamento de Empenho 6172/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 4.326,25
TOTAL 4.326,25 4.326,25 4.326,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.