Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6202 |
Data de lançamento: |
14/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP |
Unidade: |
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção dos Eventos do Municipio |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAGAMENTO DE RRT Nº6386749....... -RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONICA SELLA ROVERI CAU NºA26284-6...... |
0,00 |
89,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/11/2017 |
PAGAMENTO DE RRT Nº6386749....... -RESPONSÁVEL TÉCNICO: MONICA SELLA ROVERI CAU NºA26284-6...... |
89,75 |
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14/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. |
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89,75 |
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14/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6202/2017
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO R.G.SUL - 11272 |
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89,75 |
TOTAL |
89,75 |
89,75 |
89,75 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.