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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6232 Data de lançamento: 16/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS(GARAGEM),ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INVERSO.......................... -DECORA T 3,2L AZUL ANIL....... 122,00 488,00
1.00 -TORNEIRA PRETA................. 4,00 4,00
1.00 -FECHADURA CILINDRO............. 40,50 40,50
1.00 -DECORA T AZUL ANIL 16L......... 541,10 541,10
1.00 -ROLO LÃ........................ 25,90 25,90
1.00 -PINCEL 2 1/2................... 6,50 6,50
1.00 -PINCEL 1 1/2................... 4,00 4,00
3.00 -FITA CREPE ESTREITA............ 4,00 12,00
1.00 -RESINA PARA LAMINAÇÃO.......... 49,50 49,50
1.00 -MASSA CORRIDA.................. 21,00 21,00
2.00 -LIXA........................... 3,50 7,00
1.00 -FITA CREPE..................... 5,50 5,50
3.00 -GANCHOS........................ 1,80 5,40
2.00 -PARAFUSO PARA VASO............. 3,00 6,00
3.50 -CANO 20........................ 2,50 8,75
1.00 -JOELHO 20X1/2.................. 1,50 1,50
1.00 -T DE 20X1/2.................... 2,00 2,00
3.00 -JOELHO DE 20................... 1,00 3,00
1.00 -T DE 20........................ 1,00 1,00
2.00 -CAIXA DESCARGA................. 33,00 66,00
2.00 -MANGOTE 50CM................... 5,00 10,00
2.00 -TUBO DE DESCIDA................ 11,50 23,00
2.00 -ESCUPE......................... 3,50 7,00
1.00 -VEDA ROSCA..................... 4,20 4,20
1.00 -COLA CANO...................... 6,50 6,50
2.00 -BRAÇADEIRA..................... 1,00 2,00
1.00 -ALVENARITE..................... 4,50 4,50
0.50 -AREIA.......................... 120,00 60,00
2.00 -CIMENTO........................ 32,00 64,00
100.00 -TIJOLO 6 FUROS................. 0,44 44,00
2.00 -T DE LUZ....................... 6,00 12,00
2.00 -TINTA BRILHO E PROTEÇÃO BRANCO 3,6L............................. 62,00 124,00
1.00 -ÓLEO PARA MAQUINA.............. 6,70 6,70
1.00 -TINTA BRILHO E PROTEÇÃO BRANCA 18L.............................. 255,00 255,00
1.00 -LÂMINA DE SERRA................ 4,00 4,00
1.00 -DISJUNTOR TRIFÁSICO............ 80,00 80,00
1.00 -SIFÃO.......................... 8,00 8,00
2.00 -JOELHO 50...................... 3,50 7,00
1.00 -REGISTRO 32.................... 13,00 13,00
1.00 -REGISTRO 25.................... 6,50 6,50
1.00 -VEDA ROSCA PQ.................. 2,00 2,00
1.00 -COLA CANO PQ................... 2,50 2,50
1.00 -BOIA........................... 9,00 9,00
3.00 -CUMEIRA........................ 29,30 87,90
1.00 -T DE 32........................ 2,50 2,50
0.50 -CANO 32........................ 5,40 2,70
6.00 -FECHADURA...................... 40,50 243,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS NA REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E NO PRÉDIO DA SEC.MUN.DE OBRAS(GARAGEM),ONDE SÃO DESENVOLVIDAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO EM TURNO INVERSO.......................... -DECORA T 3,2L AZUL ANIL....... -TORNEIRA PRETA................. -FECHADURA CILINDRO............. -DECORA T AZUL ANIL 16L......... -ROLO LÃ........................ -PINCEL 2 1/2................... -PINCEL 1 1/2................... -FITA CREPE ESTREITA............ -RESINA PARA LAMINAÇÃO.......... -MASSA CORRIDA.................. -LIXA........................... -FITA CREPE..................... -GANCHOS........................ -PARAFUSO PARA VASO............. -CANO 20........................ -JOELHO 20X1/2.................. -T DE 20X1/2.................... -JOELHO DE 20................... -T DE 20........................ -CAIXA DESCARGA................. -MANGOTE 50CM................... -TUBO DE DESCIDA................ -ESCUPE......................... -VEDA ROSCA..................... -COLA CANO...................... -BRAÇADEIRA..................... -ALVENARITE..................... -AREIA.......................... -CIMENTO........................ -TIJOLO 6 FUROS................. -T DE LUZ....................... -TINTA BRILHO E PROTEÇÃO BRANCO 3,6L............................. -ÓLEO PARA MAQUINA.............. -TINTA BRILHO E PROTEÇÃO BRANCA 18L.............................. -LÂMINA DE SERRA................ -DISJUNTOR TRIFÁSICO............ -SIFÃO.......................... -JOELHO 50...................... -REGISTRO 32.................... -REGISTRO 25.................... -VEDA ROSCA PQ.................. -COLA CANO PQ................... -BOIA........................... -CUMEIRA........................ -T DE 32........................ -CANO 32........................ -FECHADURA...................... 2.389,65
23/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. 2.389,65
24/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6232/2017 FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 2.389,65
TOTAL 2.389,65 2.389,65 2.389,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.