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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6246 Data de lançamento: 17/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: ASPS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa: 3394.39.00.00.01.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPIT.ODONT.LABORAT.
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME RECIBO Nº01292......................... 0,00 16.652,77

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/11/2017 PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS,EXAMES E PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE,JUNTO AO COMAJA-CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL DOS MUNICÍPIOS DO ALTO JACUÍ E ALTO DA SERRA DO BOTUCARAÍ,PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SEC.MUN.DE SAÚDE,DE ACORDO COM O CONTRATO DE RATEIO Nº018/2017. ADESÃO AO CONSÓRCIO AUTORIZADA PELA LEI MUNICIPAL Nº1655/2008............ -PAGAMENTO REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME RECIBO Nº01292.......................... 16.652,77
17/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 16.652,77
26/01/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6246/2017 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 16.652,77
TOTAL 16.652,77 16.652,77 16.652,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.