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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ELAINE DA SILVA COSTA-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 6274 Data de lançamento: 21/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,QUE SOFREU DANOS OCASIONADO NO TEMPORAL DO DIA 01/10/2017....................... -ALUZINCO TRAPEZOIDAL........... 32,00 896,00
23.00 -ALGEROSA....................... 30,00 690,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/11/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO CONSERTO DO TELHADO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE DE CAPÃO BONITO,QUE SOFREU DANOS OCASIONADO NO TEMPORAL DO DIA 01/10/2017....................... -ALUZINCO TRAPEZOIDAL........... -ALGEROSA....................... 1.586,00
29/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 1.586,00
29/11/2017 Pagamento de Empenho 6274/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.586,00
TOTAL 1.586,00 1.586,00 1.586,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.