Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ROGER COSTA MIRON |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6277 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção do Veículo do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO............. -PNEU 195/60R15(VERÃO).......... |
235,00 |
940,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO VECTRA DE PLACAS IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO............. -PNEU 195/60R15(VERÃO).......... |
940,00 |
|
|
23/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. |
|
940,00 |
|
24/11/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6277/2017
ROGER COSTA MIRON - 11863 |
|
|
940,00 |
TOTAL |
940,00 |
940,00 |
940,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.