Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LORIDES TRINDADE RODRIGUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6284 |
Data de lançamento: |
21/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 -ÓLEO MOTOR 5W40................ |
43,00 |
172,00 |
1.00 |
-ADITIVO........................ |
30,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2017 |
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 -ÓLEO MOTOR 5W40................ -ADITIVO........................ |
202,00 |
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06/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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202,00 |
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19/12/2017 |
Pagamento de Empenho 6284/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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202,00 |
TOTAL |
202,00 |
202,00 |
202,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.