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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FRANCISCO G RIBAS & CIA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6307 Data de lançamento: 22/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: PAB - FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
275.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DA PACIENTE SRA.MARIA DE L. SANTOS DA SILVA COM ACOMPANHANTE EM AMBULANCIA DE PLACAS ILJ-3261 NO DIA 21/09/2017................ -TRANSPORTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ RS............................... 3,00 825,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPOR TE DA PACIENTE SRA.MARIA DE L. SANTOS DA SILVA COM ACOMPANHANTE EM AMBULANCIA DE PLACAS ILJ-3261 NO DIA 21/09/2017................ -TRANSPORTE DA SEC.MUN.DA SAÚDE ATÉ HOSPITAL DE CARIDADE DE IJUÍ RS............................... 825,00
29/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 825,00
29/11/2017 Pagamento de Empenho 6307/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 825,00
TOTAL 825,00 825,00 825,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.