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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTACOES MARTINELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6311 Data de lançamento: 23/11/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV e PAIF...................... -LAPIS DE COR 12 CORES......... 3,75 22,50
300.00 -PALITO DE CHURRASQUINHO........ 0,07 19,50
6.00 -CANETÃO PRETO.................. 3,50 21,00
6.00 -CANETÃO VERMELHO............... 3,50 21,00
200.00 -BASTÃO DE COLA QUENTE FINO..... 0,70 140,00
6.00 -COLA INSTANTÂNEA............... 12,95 77,70
12.00 -E.V.A VERMELHO................. 1,70 20,40
12.00 -E.V.A. BRANCO.................. 1,70 20,40
5.00 -COLA CASCOREZ PARA BISCUIT..... 24,95 124,75
3.00 -COLA CASCOREZ ESTRA-ADESIVO PVA 24,95 74,85
1000.00 -PEROLA TAMANHO MÉDIO........... 0,06 60,00
300.00 -PALITO DE PICOLÉ............... 0,04 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/11/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES JUNTO AOS GRUPOS DO SCFV e PAIF...................... -LAPIS DE COR 12 CORES......... -PALITO DE CHURRASQUINHO........ -CANETÃO PRETO.................. -CANETÃO VERMELHO............... -BASTÃO DE COLA QUENTE FINO..... -COLA INSTANTÂNEA............... -E.V.A VERMELHO................. -E.V.A. BRANCO.................. -COLA CASCOREZ PARA BISCUIT..... -COLA CASCOREZ ESTRA-ADESIVO PVA -PEROLA TAMANHO MÉDIO........... -PALITO DE PICOLÉ............... 614,10
29/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 614,10
29/11/2017 Pagamento de Empenho 6311/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 614,10
TOTAL 614,10 614,10 614,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.