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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 6342 Data de lançamento: 28/11/2017
Tipo de empenho: MULTAS INSS A PAGAR
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.47.15.00.00.00 - MULTAS
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - MULTA(PARC N°04/17)......... 0,00 1.236,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/11/2017 EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - MULTA(PARC N°04/17)......... 1.236,84
28/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.236,84
29/11/2017 Pagamento de Empenho 6342/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.236,84
TOTAL 1.236,84 1.236,84 1.236,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.