Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6343 |
Data de lançamento: |
28/11/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Serviço da Dívida Interna |
Projeto / Atividade: |
Amortização e Encargos das Dívidas Internas |
Conta de Despesa: |
3290.21.02.00.00.00 - JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS |
Natureza da despesa: |
PARCELAMENTO DE DÍVIDA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - JUROS/ENCARGOS(PARC 04/17).... |
0,00 |
3.086,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2017 |
EMPENHO P/PAGTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, N° REF.001.310.378.................. - JUROS/ENCARGOS(PARC 04/17).... |
3.086,00 |
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28/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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3.086,00 |
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29/11/2017 |
Pagamento de Empenho 6343/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.086,00 |
TOTAL |
3.086,00 |
3.086,00 |
3.086,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.