Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/02/2017 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OBRA DE PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS SIMIÃO GUERREIRO, NESTOR FERREIRA, SALGADO FILHO E SANTA CATARINA,CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTO ANEXO AO PROCESSO Nº839/2015 REF.A TP-009/2015 CONVÊNIO SIAFI 741761(PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DAS RUAS/MIN.DAS CIDADES/CAIXA ECON.FEDERAL).................... *OBRA GLOBAL COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS........................ -VALOR REF.REPASSE CEF.......... -VALOR REF.CONTRAPARTIDA........ |
156.066,09 |
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05/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI(CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT5476257). |
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27.498,50 |
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05/04/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI (CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5476257),RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA. |
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6.874,84 |
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05/04/2017 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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756,23 |
05/04/2017 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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343,74 |
12/04/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 644/2017 - CONFORME NFS-e nº20171 e DANFE Nº672 SÉRIE 1,REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA SANTA CATARINA,COM PARALELEPÍPEDO DE BASALTO (CONVÊNIO MIN.DAS CIDADES CONTRATO Nº0333031-01/2010). PERÍODO DA MEDIÇÃO 13/04/2016 A 10/02/2017.RESPONSÁVEL T´PECNICO PELA FISCALIZAÇÃO E EMISSÃO DO BOLETIM Nº1 SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0.
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 |
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33.273,37 |
10/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RUDIMAR SEIBEL MATRÍCULA Nº39100. |
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12.558,50 |
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10/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI,ARQUITETO E URBANISTA CPF Nº930.328.970-68 CAU A45.387-0 |
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2.523,97 |
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10/10/2017 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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428,24 |
10/10/2017 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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277,63 |
10/10/2017 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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86,07 |
20/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL,BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RUA SIMIÃO GUERREIRO,REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 18/07/2017,EMITIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5476257
DOCUMENTO FISCAL DANFE Nº725 SÉRIE 1.
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 |
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12.130,26 |
20/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL,BOLETIM DE MEDIÇÃO DA RUA SIMIÃO GUERREIRO,REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 18/07/2017,EMITIDO PELO RESPONSÁVEL TÉCNICO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5476257
DOCUMENTO FISCAL: NFS-e nº201721
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 |
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2.160,27 |
27/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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18.432,25 |
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27/11/2017 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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515,04 |
27/11/2017 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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217,72 |
15/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 644/2017 - CONFORME NFS-e nº201731,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01,REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 05/10/2017,EMITIDO PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5476257 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 |
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17.699,49 |
29/12/2017 |
MOTIVO: ANULAÇÃO DE PARTE DO SALDO DO EMPENHO,REF.A CONTRAPARTIDA. |
-39.078,03 |
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19/04/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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20.000,00 |
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19/04/2018 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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867,15 |
19/04/2018 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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354,74 |
24/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 644/2017 - CONFORME NFS-e nº20183,CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01,REFERENTE AO PERÍODO DE 13/04/2016 A 05/10/2017 ,EMITIDO PELO SR.DANIEL POZZATTI CREA/CAU A45.387-0 ART/RRT 5476257 RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA.
CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA - 12507 |
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18.778,11 |
10/07/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RUDIMAR SEIBEL MATRÍCULA Nº5238 E PELO SR.DANIEL POZZATTI(ARQUITETO E URBANISTA CAU A45.387-0). |
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18.767,32 |
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10/07/2018 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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669,61 |
10/07/2018 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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222,80 |
12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO PARCIAL DO EMPENHO 644/2017,CONFORME NFS-e nº20185,REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº01,LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.RUDIMAR SEIBEL MATRÍCULA Nº5238 E PELO SR.DANIEL POZZATTI(ARQUITETO E URBANISTA CAU A45.387-0),RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA. |
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17.874,91 |
11/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.DANIEL POZZATTI CPF Nº930.328.970-68 ARQUITETO E URBANISTA(CAU A45.387-0)RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA FISCALIZAÇÃO DA OBRA....... |
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10.332,68 |
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11/10/2018 |
Cfe. INSS - MIN. CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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368,61 |
11/10/2018 |
Cfe. ISS - MIN.CIDADES - CONTRATO 0333031-01/2010, retido na Liquidação Nota de Empenho 644/2017, 12507 - CESAR LUIS STUMM E CIA LTDA |
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106,90 |
15/10/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 644/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.857,17 |
TOTAL |
116.988,06 |
116.988,06 |
116.988,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.