Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6456 |
Data de lançamento: |
30/11/2017 |
| Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Órgão: |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção do Ensino Fundamental - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.33.00.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. REFERENTE 11/2017 |
0,00 |
12.121,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/11/2017 |
GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REF. REFERENTE 11/2017 |
12.121,54 |
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| 30/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/2017 |
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12.121,54 |
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| 08/12/2017 |
Pagamento de Empenho 6456/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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12.121,54 |
| TOTAL |
12.121,54 |
12.121,54 |
12.121,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.