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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 656 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL REF. MENSALIDADE CONTRATUAL DURANTE O ANO DE 2017. 2.488,20 29.858,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 EMPENHO GLOBAL REF. MENSALIDADE CONTRATUAL DURANTE O ANO DE 2017. 29.858,40
07/02/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 304; 2.488,20
07/02/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
08/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO.PARCIAL REF. EMPENHO 656/2017 - COMP.JANEIRO/2017 NFS-e N°304/2017 DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
06/03/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 690; 2.488,20
06/03/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
07/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DEBITADO NO CRÉDITO DO ICM DO DIA 07/03/2017 PAGTO.MENSAL REF. EMPENHO 656/2017 - REF. MARÇO/2017 DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
03/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.488,20
03/05/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 656/2017 - REF. MENSALIDADE CONTRATUAL MÊS DE ABRIL/2017. DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
06/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.488,20
06/06/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2017 - REF. MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE MAIO/2017,NFS-e nº2017/1998. DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
04/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.488,20
04/07/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
05/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 656/2017 - CONFORME NFS-e nº2017/2466,COMPETÊNCIA JUNHO/2017. DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
02/08/2017 Conforme Nota Fiscal Nº 2926; 2.488,20
02/08/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
03/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 656/2017 - REF. JULHO/2017 DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
04/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 2.488,20
04/09/2017 Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 656/2017, 11076 - DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA 37,32
05/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MENSALIDADE CONTRATUAL DO MÊS DE AGOSTO/2017,CONFORME EMPENHO GLOBAL Nº 656/2017 . DPM RS DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS LTDA - 11076 2.450,88
05/10/2017 ANULAÇÃO DO SALDO DO EMPENHO,PELO MOTIVO DE REAJUSTE NO VALOR DA MENSALIDADE CONTRATUAL. -12.441,00
TOTAL 17.417,40 17.417,40 17.417,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF 07/02/2017 37,32 Lançada
IRRF 06/03/2017 37,32 Lançada
IRRF 03/05/2017 37,32 Lançada
IRRF 06/06/2017 37,32 Lançada
IRRF 04/07/2017 37,32 Lançada
IRRF 02/08/2017 37,32 Lançada
IRRF 04/09/2017 37,32 Lançada
TOTAL   261,24