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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 6565 Data de lançamento: 30/11/2017
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades dos Agentes Comunitários da Saúde PACS - União
Conta de Despesa: 3190.04.04.00.00.00 - Contratação por tempo determinado
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: PACS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. REFERENTE 11/2017 0,00 1.455,51

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/11/2017 GRATIFICAÇÕES POR TEMPO DE SERVIÇO REF. REFERENTE 11/2017 1.455,51
30/11/2017 LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.NOVEMBRO/2017 1.455,51
08/12/2017 Pagamento de Empenho 6565/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.455,51
TOTAL 1.455,51 1.455,51 1.455,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.