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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 657 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DURANTE O ANO 2017.. 2.322,00 27.864,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 EMPENHO GLOBAL PARA PAGTO DE CONTRIBUIÇÃO DURANTE O ANO 2017.. 27.864,00
07/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 2.322,00
08/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 657/2017 - COMP.JANEIRO/2017 - DEBITADO NAS QUOTAS DO ICM NO DIA 07/02/2017 AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 2.322,00
03/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME RECIBO MENSAL,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
28/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 2.322,00
26/04/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
26/04/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 24/04/2017.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
30/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
30/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME RECIBO REF.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
27/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
27/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO,LIQUIDAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO 657/2017. RECIBO EMITIDO PELA AMAJA EM 27/06/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
26/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
26/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMAJA, REF.EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE ICM DO DIA 27/03/2017, RECIBO DA CONTRIBUIÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
26/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 24/07/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
25/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
29/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA - DEBITO NAS COTAS DO ICM NO DIA 29/08/2017. PAGTO. REF. EMPENHO 657/2017 - AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
28/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
28/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 26/09/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
31/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
01/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 31/10/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
28/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
28/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 27/11/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
19/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 2.322,00
19/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 657/2017 - CONFORME LANÇAMENTO A DÉBITO NAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 18/12/2017. AMAJA ASS DOS MUN DO ALTO JACUI - 8795 2.322,00
TOTAL 27.864,00 27.864,00 27.864,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.