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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL

Dados do Empenho
Número do empenho: 658 Data de lançamento: 07/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIAÇÕES, FEDERAÕES E CONFEDERAÇÕES
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 EMPENHO GLOBAL REF. CONTRIBUIÇÃO DURANTE O ANO DE 2017............ 1.423,03 15.653,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2017 EMPENHO GLOBAL REF. CONTRIBUIÇÃO DURANTE O ANO DE 2017............ 15.653,33
07/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.423,03
08/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA - DEBITADO NAS QUOTAS DO ICM NO DIA 07/02/2017. PAGTO. PARCIAL REF. EMPENHO 658/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
07/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 1.423,03
07/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA DEBITADO NOS CRÉDITOS DO ICM DO DIA 07/03/2017. PAGTO. MENSAL REF. EMPENHO 658/2017 - REF. MARÇO/2017 FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
03/05/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
04/05/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 658/2017 - REF. CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE MAIO/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
06/06/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
06/06/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2017 - REF.CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JUNHO/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
04/07/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
05/07/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 658/2017 - CONFORME LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 03/07/2017. CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE JULHO/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
02/08/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
03/08/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2017 - REF. JULHO/2017 FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
04/09/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
05/09/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA DA CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO/2017 A FAMURS,CONFORME EMPENHO GLOBAL Nº 658/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
05/10/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. 1.423,03
05/10/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 658/2017 - CONFORME RECIBO DE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
07/11/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 1.423,03
08/11/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 658/2017 - CONFORME RECIBO EMITIDO PELA FAMURS,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017. FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
04/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.423,03
05/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 658/2017 - REF. NOVEMBRO/2017 FAMURS FED DAS ASS DE MUN DO R G SUL - 9457 1.423,03
29/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 1.423,03
24/01/2018 ANULAR -1.423,03
24/01/2018 ANULAÇÃO -1.423,03
TOTAL 14.230,30 14.230,30 14.230,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.