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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6642 Data de lançamento: 06/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Inexigibilidade
Licitação número / ano: 2 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17878352, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017........ -EDUARDO GRAEFF DA SILVA........ 0,00 937,00
1.00 -FABRICIO CAMARGO............... 0,00 702,75
1.00 -HELDER JAHNO MULLER............ 0,00 937,00
1.00 -JADER SILVEIRA BECKER.......... 0,00 937,00
1.00 -KELLI GRACIELA GRAEFF GREFF.... 0,00 702,75
1.00 -LUCAS MICHEL................... 0,00 702,75
1.00 -NELIO FALCÃO BRANDT DA SILVA... 0,00 702,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/12/2017 PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO A ESTUDANTES QUE ESTÃO REALIZANDO ESTÁGIO REMUNERADO CONFORME CONVÊNIO Nº965357 DE 02/01/2009 E LEI MUNICIPAL Nº1664/2008,FOLHA DE EFETIVIDADES Nº17878352, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2017........ -EDUARDO GRAEFF DA SILVA........ -FABRICIO CAMARGO............... -HELDER JAHNO MULLER............ -JADER SILVEIRA BECKER.......... -KELLI GRACIELA GRAEFF GREFF.... -LUCAS MICHEL................... -NELIO FALCÃO BRANDT DA SILVA... 5.622,00
06/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. 5.622,00
08/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6642/2017 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 9049 5.622,00
TOTAL 5.622,00 5.622,00 5.622,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.