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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RESIDENCIAL ANGELS BOSQUE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6648 Data de lançamento: 07/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.39.53.00.00.00 - SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AINSTITUCIONALIZAÇÃO DE DANIELA BEILKE FERNANDES, CONFORME SOLICITADO PELO MIN.PÚB. OFÍCIO DI.00820.06997/2017, PA 01129.00035/2014-DESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL,O QUAL SOLICITA QUE A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA QUE A MESMA SEJA TRANSFERIDA DA INSTITUIÇÃO (RESIDENCIAL TEREPEUTICO SÃO JORGE DA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. -PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 07 A 31/12/201 0,00 3.066,59

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/12/2017 EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AINSTITUCIONALIZAÇÃO DE DANIELA BEILKE FERNANDES, CONFORME SOLICITADO PELO MIN.PÚB. OFÍCIO DI.00820.06997/2017, PA 01129.00035/2014-DESIGNAÇÃO EXCEPCIONAL,O QUAL SOLICITA QUE A SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DE SALTO DO JACUI RS,TOME AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS PARA QUE A MESMA SEJA TRANSFERIDA DA INSTITUIÇÃO (RESIDENCIAL TEREPEUTICO SÃO JORGE DA CIDADE DE PASSO FUNDO PARA OUTRA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. -PAGAMENTO PELO PERÍODO DE 07 A 31/12/2017....................... 3.066,59
11/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 3.066,59
06/02/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6648/2017 RESIDENCIAL ANGELS BOSQUE LTDA - 12933 3.066,59
TOTAL 3.066,59 3.066,59 3.066,59
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.