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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6661 Data de lançamento: 08/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR MENOR ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI/PORTO ALEGRE RS NO DIA 25/10/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº27565 SÉRIE 000 CNPJ Nº07.124.640/0001-52.............................. 0,00 25,00
1.00 -LANCHE DA TARDE,CCF 072818,CNPJ Nº05.488.125/0001-26............. 0,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/12/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,PAGAS PELA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA CONDUZIR MENOR ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI/PORTO ALEGRE RS NO DIA 25/10/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,NFC-e nº27565 SÉRIE 000 CNPJ Nº07.124.640/0001-52.............................. -LANCHE DA TARDE,CCF 072818,CNPJ Nº05.488.125/0001-26............. 35,00
08/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 35,00
19/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6661/2017 ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE - 12612 35,00
TOTAL 35,00 35,00 35,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.