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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA SUPERMERCAD

Dados do Empenho
Número do empenho: 6693 Data de lançamento: 11/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..................... - BOMBOM PCT DE 01KG............. 26,98 107,92
4.00 - PIRULITO PCT DE 500GR.......... 6,58 26,32
25.00 - REFRIGERANTE SABORES SORTIDOS.UNID DE 2L.............. 3,39 84,75
4.00 - BALA MATIGÁVEL SORTIDA PCT DE 400 GR.......................... 4,09 16,36

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2017 EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB. E AÇÃO SOCIAL..................... - BOMBOM PCT DE 01KG............. - PIRULITO PCT DE 500GR.......... - REFRIGERANTE SABORES SORTIDOS.UNID DE 2L.............. - BALA MATIGÁVEL SORTIDA PCT DE 400 GR.......................... 235,35
14/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 235,35
15/12/2017 Pagamento de Empenho 6693/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 235,35
TOTAL 235,35 235,35 235,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.