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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ANGELICA NUNES DE CARVALHO "MEI"

Dados do Empenho
Número do empenho: 6697 Data de lançamento: 11/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: Gastos com Recursos Vínculados
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: BL- PSB FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB E AÇÃO SOCIAL.... - MINI PANETONE DE FRUTAS 100GR 3,40 578,00
60.00 - MINI PANETONE DE CHOCOLATE 100GR........................... 3,50 210,00
300.00 - PASTEL PEQUENO................ 0,58 174,00
300.00 - RISOLIS PEQUENO............... 0,58 174,00
200.00 - PASTEL ASSADO PEQ PRESUNTO.... 0,58 116,00
200.00 - CROQUETE..................... 0,58 116,00
400.00 - DOCES ( NEGRINHO)............. 0,75 300,00
400.00 - DOCES( BRANQUINHO)............ 0,75 300,00
4.00 - EMPADA........................ 43,00 172,00
300.00 - MINI SANDUICHE................ 0,58 174,00
300.00 - ENROLADINHO DE SALSICHA....... 0,58 174,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM SERVIDOS NAS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO COM OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SCFV E PAIF, NOS DIAS 18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2017.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRAB E AÇÃO SOCIAL.... - MINI PANETONE DE FRUTAS 100GR - MINI PANETONE DE CHOCOLATE 100GR........................... - PASTEL PEQUENO................ - RISOLIS PEQUENO............... - PASTEL ASSADO PEQ PRESUNTO.... - CROQUETE..................... - DOCES ( NEGRINHO)............. - DOCES( BRANQUINHO)............ - EMPADA........................ - MINI SANDUICHE................ - ENROLADINHO DE SALSICHA....... 2.488,00
27/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 2.488,00
27/12/2017 Pagamento de Empenho 6697/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.488,00
TOTAL 2.488,00 2.488,00 2.488,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.