Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SUPREMACERT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6733 |
Data de lançamento: |
13/12/2017 |
Tipo de empenho: |
Comum |
Órgão: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Administração |
Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
Natureza da despesa: |
Comum |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SRA.CLACIDIA PRIMMAZ E SRA MARCIA SUBTIL........................... |
274,95 |
549,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/12/2017 |
AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL PARA AS SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS SRA.CLACIDIA PRIMMAZ E SRA MARCIA SUBTIL........................... |
549,90 |
|
|
13/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
|
549,90 |
|
14/12/2017 |
Pagamento de Empenho 6733/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
549,90 |
TOTAL |
549,90 |
549,90 |
549,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.