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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS)

Dados do Empenho
Número do empenho: 680 Data de lançamento: 08/02/2017
Tipo de empenho: PARCELAMENTO DE DÍVIDA PRO-SANEAMENTO
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa: 4690.71.01.00.00.00 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
Natureza da despesa: PARCELAMENTO DE DÍVIDA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº178 DO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... 0,00 6.151,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/02/2017 AMORTIZAÇÃO DA PARCELA Nº178 DO CONTRATO Nº049.264-36,DO PROGRAMA PRÓ-SANEAMENTO................... 6.151,08
08/02/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM. 6.151,08
08/02/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 680/2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL (AGENCIA PASSO FUNDO RS) - 11157 6.151,08
TOTAL 6.151,08 6.151,08 6.151,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.