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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 6810 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATOLOGIA DUAL,PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL/RS,NO DIA 24/11/2017 NO TEATRO DANTE BARONE/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA/RS........................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº155596,EMPRESA CNPJ 90.906.868/0002-29............... (OBS:RESTITUIÇÃO COM BASE NO ART.1º DA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSAR CIMENTO DE DESPES 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM PATOLOGIA DUAL,PROMOVIDO PELA COORDENADORIA ESTADUAL DE SAÚDE MENTAL/RS,NO DIA 24/11/2017 NO TEATRO DANTE BARONE/ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA EM POA/RS........................... -REFEIÇÃO ALMOÇO,CUPOM FISCAL Nº155596,EMPRESA CNPJ 90.906.868/0002-29............... (OBS:RESTITUIÇÃO COM BASE NO ART.1º DA PORTARIA Nº444/2015 QUE ESTABELECE NORMAS PARA RESSAR CIMENTO DE DESPESAS)............. 25,00
15/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. 25,00
19/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6810/2017 MARINA SOMAVILLA SCHLEINTVEIN - 11365 25,00
TOTAL 25,00 25,00 25,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.