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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE

Dados do Empenho
Número do empenho: 6848 Data de lançamento: 15/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Outros Encargos Especiais
Projeto / Atividade: Atender os Encargos Gerais do Municipio
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUIÇÕES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESTITUIÇÃO DE DESPEDA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI/POA-RS,NOS DIAS 14/111 E 04/12/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(CUPOM FISCAL Nº064652 CNPJ 04.966.517/0001-90. 0,00 25,00
1.00 -CAFÉ DA MANHÃ(NFC-e 000111901 SÉRIE 001 CNPJ 11.332.931/0001-03 0,00 10,00
1.00 -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº000112004 SÉRIE 001 CNPJ 11.332.931/0001-03............... 0,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2017 RESTITUIÇÃO DE DESPEDA COM ALIMENTAÇÃO PAGA PELA COORDENADORA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ACOLHIDA PARA AVALIAÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE NO CRAI/POA-RS,NOS DIAS 14/111 E 04/12/2017....................... -REFEIÇÃO ALMOÇO(CUPOM FISCAL Nº064652 CNPJ 04.966.517/0001-90. -CAFÉ DA MANHÃ(NFC-e 000111901 SÉRIE 001 CNPJ 11.332.931/0001-03 -REFEIÇÃO ALMOÇO(NFC-e nº000112004 SÉRIE 001 CNPJ 11.332.931/0001-03............... 60,00
15/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA........... 60,00
21/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6848/2017 ROSA MARIA CAVALHEIRO DE ANDRADE - 12612 60,00
TOTAL 60,00 60,00 60,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.