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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 715 Data de lançamento: 09/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB E AÇÃO SOCIAL............... - FOLHAS DE OFÍCIO A4........ 29,00 290,00
10.00 - CLIPES NA 047................. 2,20 22,00
3.00 - GRAMPEADOR PEQ. 26/6.......... 18,50 55,50
1.00 - CANETAS AZUL.................. 60,00 60,00
1.00 - CANETAS PRETA................. 60,00 60,00
5.00 - FITA DUREX(12MM).............. 2,00 10,00
50.00 - PASTAS P/DOCUMENTOS LA 4 0,15 MICRAS........................... 5,50 275,00
10.00 - CADERNOS GRANDES 100 FOLHAS CAPA DURA........................ 6,00 60,00
10.00 - CADERNOS PEQ. 96 FOLHAS CAPA DURA............................. 4,00 40,00
10.00 - LÁPIS DE COR C/12 UNID........ 6,00 60,00
10.00 - RÉGUAS 30CM................... 1,20 12,00
10.00 - APONTADORES................... 1,50 15,00
3.00 - PERFURADORES PEQ.............. 18,50 55,50
2.00 - CALCULADORAS.................. 12,50 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2017 EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA SEREM UTILIZADOS NA SEC.MUN.DO TRAB E AÇÃO SOCIAL............... - FOLHAS DE OFÍCIO A4........ - CLIPES NA 047................. - GRAMPEADOR PEQ. 26/6.......... - CANETAS AZUL.................. - CANETAS PRETA................. - FITA DUREX(12MM).............. - PASTAS P/DOCUMENTOS LA 4 0,15 MICRAS........................... - CADERNOS GRANDES 100 FOLHAS CAPA DURA........................ - CADERNOS PEQ. 96 FOLHAS CAPA DURA............................. - LÁPIS DE COR C/12 UNID........ - RÉGUAS 30CM................... - APONTADORES................... - PERFURADORES PEQ.............. - CALCULADORAS.................. 1.040,00
03/03/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO. 1.040,00
09/03/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 715/2017 JOSE OSMAR FERREIRA DE LIMA - 9806 1.040,00
TOTAL 1.040,00 1.040,00 1.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.