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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ROGERIO BONATO ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 719 Data de lançamento: 09/02/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade: TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Assistência Social
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL PLACA IWT 6961 QUE ESTÁ VINCULADO A SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL......................... - CORREIA DO PONTO............. 0,00 180,00
2.00 - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ 230,00 460,00
2.00 - COXIN AMORTECEDOR............. 65,00 130,00
2.00 - COIFA BATENTE................ 22,00 44,00
1.00 - BARRA AXIAL............... 0,00 53,00
1.00 - FILTRO INGEÇÃO................ 0,00 25,00
1.00 - LIMPEZA DE BICOS............. 0,00 50,00
1.00 - JOGO PASTILHAS................ 0,00 90,00
2.00 - BUXAS ESTABILIZADOR.......... 10,00 20,00
2.00 - BIELETAS..................... 48,00 96,00
1.00 -GEOMETRIA.................... 0,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/02/2017 EMPENHO REF. REALIZAÇÃO DO CONSERTO DO VEÍCULO VW GOL PLACA IWT 6961 QUE ESTÁ VINCULADO A SEC.MUN.DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL......................... - CORREIA DO PONTO............. - AMORTECEDOR DIANTEIRO........ - COXIN AMORTECEDOR............. - COIFA BATENTE................ - BARRA AXIAL............... - FILTRO INGEÇÃO................ - LIMPEZA DE BICOS............. - JOGO PASTILHAS................ - BUXAS ESTABILIZADOR.......... - BIELETAS..................... -GEOMETRIA.................... 1.198,00
03/03/2017 ESTORNAR EMPENHO POR MOTIVO DE VALORES INCORRETOS. -1.198,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.