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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7206 Data de lançamento: 28/12/2017
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa: 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 27/12/2017(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REF.COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO ADQUIRIDAS PELO MUNICÍPIO MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA.............. -SERVIÇOS BANCÁRIOS,CONFORME PARAGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO Nº40/2017........................ 0,00 322,69

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/12/2017 PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 27/12/2017(ESTA TARIFA ESTÁ SENDO COBRADA DEVIDO AO LANÇAMENTO DE DÉBITO REF.COBRANÇA DE VALORES EM ATRASO RELATIVO AO PAGAMENTO DE CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO ADQUIRIDAS PELO MUNICÍPIO MEDIANTE CONSÓRCIO COMAJA E NÃO PAGOS ATÉ ESTA DATA.............. -SERVIÇOS BANCÁRIOS,CONFORME PARAGRAFO ÚNICO DA CLAUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE RATEIO Nº40/2017........................ 322,69
28/12/2017 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. 322,69
28/12/2017 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7206/2017 CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS - 9183 322,69
TOTAL 322,69 322,69 322,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.